مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شیمی دارویی داروپخش، روز سهشنبه ۱۶ تیر با حضور حداکثر سهامداران دشیمی برگزار شد.
بورس24 : مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شیمی دارویی داروپخش، روز سهشنبه ۱۶ تیر با حضور حداکثر سهامداران دشیمی برگزار شد. بر همین اساس و بررسی دقیق کارنامه مالی و عملیاتی شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ نشان میدهد که این بنگاه دارویی، پس از پشت سر گذاشتن چالشهای شدید سال ۱۴۰۳، توانسته است با تغییر استراتژیهای تولیدی، تمرکز بر محصولات باارزش افزوده بالا و بهینهسازی زنجیره تأمین، به یک ریکاوری مالی فوقالعاده و رشد چشمگیر در سودآوری دست یابد.
در پایان این مجمع نیز، با مصوبه سهامداران، تقسیم سود نقدی ۱۰۰ تومانی به ازای هر سهم به تصویب رسید.
خروج از رکود و بهبود حاشیههای سود
بررسی گزارش مقایسهای صورت سود و زیان دشیمی نیز نشان میدهد که سال ۱۴۰۴ برای این شرکت، سال بازگشت به مسیر صعودی بوده است. پس از افت سنگین متغیرهای مالی در سال ۱۴۰۳، مدیریت شرکت توانسته است با کنترل هزینهها و افزایش فروش، جهش چشمگیری در سودآوری ایجاد کند:
* فروش (درآمد عملیاتی): درآمد عملیاتی شرکت در سال ۱۴۰۴ به رقم ۱۱,۶۲۰,۸۱۹ میلیون ریال (حدود ۱,۱۶۲ میلیارد تومان) رسید که نسبت به سال ۱۴۰۳ (با رقم ۹,۶۰۰,۷۲۵ میلیون ریال) رشد ۲۱ درصدی را نشان میدهد.
* سود ناخالص: این شاخص با رشد ۵۶ درصدی از ۲,۴۳۵,۷۷۷ میلیون ریال در سال ۱۴۰۳ به ۳,۸۰۰,۰۳۸ میلیون ریال در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.
* سود عملیاتی: برجستهترین بخش عملکرد دشیمی، جهش ۱۰۳ درصدی سود عملیاتی و رسیدن آن به رقم ۲,۸۶۹,۲۵۹ میلیون ریال است.
* سود خالص: در نهایت، سود خالص شرکت با یک رالی فوقالعاده و رشد ۱۲۷ درصدی، از ۸۲۱,۹۷۱ میلیون ریال در سال ۱۴۰۳ به ۱,۸۶۵,۹۵۳ میلیون ریال در سال ۱۴۰۴ افزایش یافت.
لیدوکائین در صدر و تنوعبخشی با ۸۲ پروانه فعال
طبق گزارش ارایه شده در مجمع، دشیمی در حال حاضر ۸۲ پروانه فعال در سبد محصولات خود دارد که تمرکز ویژهای بر روی گروههای درمانی پرمصرف دارد. سهم هر گروه درمانی در پروانههای فعال به شرح زیر است:
* قلبی - عروقی: ۲۰ پروانه (بزرگترین گروه درمانی)
* ضد التهاب و مسکن: ۱۵ پروانه
* آنتیبیوتیکها: ۱۰ پروانه
* گوارش و ضد تهوع: ۹ پروانه
* اعصاب و روان: ۹ پروانه
*سایر گروهها: شامل اورولوژی (۵)، آنتیهیستامینها (۳)، مکملها (۳)، سیستم تنفسی (۲) و آنتیدیابتیک (۲).
تولید کلیدی: در بخش تولید، تمرکز اصلی شرکت بر روی محصول استراتژیک لیدوکائین بوده که تولید حدود ۲۴ تن از آن محقق شده است. سایر مکملها به دلیل حجم کمتر، سهم عمدهای از فضای تولید را اشغال نکردهاند تا ظرفیت خطوط برای مواد با ارزش افزوده بالا آزاد بماند.
همچنین سبد محصولات شرکت به سه بخش استراتژیک تقسیم شده است:
1. محصولات LVHV (کمحجم و با ارزش بالا): تولید موادی نظیر گرانسترون هیدروکلراید، پریمونیدین تارتارات و وارنیکلین که حاشیه سود بسیار بالایی دارند.
2. پلتهای دارویی: تولید تخصصی پلتهای تامسولوسین سدیم و دولوکستین.
3. تولیدات کارمزدی: بهرهگیری از ظرفیتهای خالی برای تولید آملودیپین، والزارتان و منیزیم اکساید.
اهرم مالیاتی ۲۵ میلیارد تومانی
یکی از نقاط قوت گزارش امسال دشیمی، تمرکز جدی بر تحقیق و توسعه (R&D) و استفاده از مزایای قانونی شرکتهای دانشبنیان است:
ثبت ۲۶ محصول به عنوان محصولات دانشبنیان که معافیتهای مالیاتی و تسهیلات ویژهای را به همراه دارد.
ثبت ۱۴ پروژه جهت داوری اعتبار مالیاتی به ارزش ۲۵ میلیارد تومان؛ این اقدام هوشمندانه مالی، تأثیر مستقیم مثبتی بر جریان نقدینگی و کاهش هزینههای مالیاتی آتی شرکت خواهد داشت.
توسعه خط محصول: اتمام فاز تحقیقاتی ۱۰ محصول جدید و ورود آنها به فاز تولید صنعتی، در کنار شروع فاز تحقیقاتی و مطالعاتی برای ۱۰ محصول API جدید دیگر (۵ محصول در فاز تحقیقاتی و ۵ محصول در فاز مطالعاتی) که تضمینکننده رشد درآمدی شرکت در سالهای پیشرو است.
نوسازی زیرساختها برای پایداری تولید
دشیمی برای تضمین پایداری خطوط تولید و جلوگیری از توقفهای ناخواسته، پروژههای زیرساختی مهمی را با مجموع سرمایهگذاری ۹.۵ میلیارد تومان اجرا کرده که تا پایان سال ۱۴۰۴ تقریباً به پیشرفت ۱۰۰ درصدی رسیدهاند:
1. ارتقای سیستم سرمایشی تهران: با برآورد هزینه ۶ میلیارد تومان (پیشرفت واقعی ۹۶٪).
2. نوسازی برج خنککننده (کولینگ تاور) نیروگاه: با سرمایهگذاری ۲ میلیارد تومان (پیشرفت ۱۰۰٪).
3. نوسازی دیگهای بخار نیروگاه: با سرمایهگذاری ۱.۵ میلیارد تومان (پیشرفت ۱۰۰٪ که ۰.۵ میلیارد تومان آن در سال ۱۴۰۴ هزینه شد).
پیشدستی در واردات مواد اولیه
در بخش پرسش و پاسخ مجمع، جزییات بسیار مهمی از نحوه مدیریت نقدینگی و ارز توسط هیئتمدیره تشریح شد:
تخصیص ارز: شرکت توانسته ۲۰ میلیون یورو تخصیص ارز دریافت کند که بیش از ۱۷ میلیون یورو خرید خارجی با آن انجام شده و مابقی خریدها نیز در سال جاری صورت گرفته است.
پیشدستی در تأمین مواد: دشیمی به عنوان اولین شرکت دارویی کشور، در تاریخ ۵ فروردین اولین محموله هوایی مواد اولیه را از طریق مشهد وارد کشور و وارد چرخه تولید کرد. هماکنون مبالغ مربوط به خریدهای آتی پرداخت شده و شرکت تا ۳ ماه آینده موجودی کافی از مواد اولیه دارد. همچنین محموله جدید آنتیبیوتیکها در گمرک آماده ترخیص است.
حمایت از تولید داخل: مدیریت شرکت از برگزاری جلسه با سازمان غذا و دارو خبر داد که طی آن مقرر شد برای محصولاتی که تولید داخل آنها وجود دارد، تعرفه بالاتری برای واردات وضع شود** تا سهم بازار دشیمی حفظ و تقویت گردد.
بازی با کارت ارز ترجیحی
ابهام در سیاستهای ارزی: مدیریت شرکت اعلام کرد که سیاست ارز ترجیحی کماکان ابقا شده است، اما با توجه به ابهامهای موجود در خصوص تصمیمات ۶ ماهه دوم سال، آمادگی کامل برای کوچ به سمت ارز مبادلهای وجود دارد. آزادسازی نرخ مکملها در سال گذشته و تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا، الگوی موفقی برای خنثیسازی اثر حذف ارز ترجیحی بوده است.
برنامه افزایش سرمایه: به منظور اصلاح ساختار مالی و تأمین نقدینگی پروژههای در دست اجرا، شرکت طرح افزایش سرمایه از مسیرهای ممکن را در دستور کار خود دارد.
در پایان می توان اذعان داشت: دشیمی با جهش سودآوری در سال ۱۴۰۴ ثابت کرد که توانایی بالایی در هضم شوکهای ارزی و هزینهای دارد.
همچنین تمرکز بر پروژههای اعتبار مالیاتی (به ارزش ۲۵ میلیارد تومان)، اتمام نوسازی پروژههای نیروگاهی و ارتقای سیستمهای سرمایشی، در کنار تضمین خوراک مواد اولیه برای ۳ ماه آینده، این نماد دارویی را در موقعیت بنیادی بسیار امنی قرار داده است. از سویی دیگر تصویب سود ۱۰۰ تومانی نشاندهنده همسویی مدیریت با خواستههای سهامداران حقیقی در جهت ایجاد جریان درآمدی پایدار است.














نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.