مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایهگذاری کشت و دام و صنایع لبنی تأمین شنبه ۲۸ شهریور با حضور ۹۴ درصدی سهامداران تادیکو برگزار شد.
بورس24 : مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایهگذاری کشت و دام و صنایع لبنی تأمین شنبه ۲۸ شهریور با حضور ۹۴ درصدی سهامداران تادیکو برگزار شد. این مجمع سالانه، علاوه بر تصویب تقسیم سود نقدی حداکثری، بستر بسیار مناسبی برای بازخوانی کارنامه مالی، واکاوی سیاستهای راهبردی مدیریت پورتفوی، بررسی پیشرفت پروژههای توسعهای و بازتعریف افقهای سرمایهگذاری این غول صنعت دامپروری تا سال ۱۴۰۷ بود.
جهش شاخصهای کلیدی صورتهای مالی تلفیقی
با تاکید بر صوزتذهایرمالی تادیکو می توان اذعان داشت، بررسی عمیق ارقام حسابرسیشده حاکی از رشد متوازن و تثبیت انضباط مالی در هلدینگ تادیکو طی سال مالی اخیر است. درآمد کل گروه با رشد قابلتوجه ۶۲ درصدی، از ۵۲ هزار و ۱۸۵ میلیارد ریال به ۸۴ هزار و ۶۱۳ میلیارد ریال افزایش یافته است. در همین حال، با مدیریت هزینههای سربار، کنترل بهای تمامشده و افزایش بهرهوری عملیاتی، سود عملیاتی رشدی معادل ۱۳۷ درصد را تجربه کرده و از ۶ هزار و ۳۷۵ میلیارد ریال به ۱۵ هزار و ۱۱۳ میلیارد ریال جهش یافته است.
سود خالص تلفیقی گروه نیز با رشد ۱۱۲ درصدی نسبت به دوره قبل، به رقم ۱.۹ هزار میلیارد تومان رسیده که بیانگر عملکرد درخشان شرکتهای تابعه است.
در بخش داراییها نیز شاهد رشد ۵۰ درصدی داراییهای تلفیقی هستیم که از ۵.۲ هزار میلیارد تومان به ۷.۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. این تحولات منجر به ارتقای چشمگیر نسبتهای بازدهی شده است؛ به طوری که بازده داراییها (ROA) از ۱۸ درصد به ۲۹ درصد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) از ۳۰ درصد به ۴۵ درصد جهش کردهاند.
تملک ۴۴ درصدی ارزش کل صنعت دامپروری
تجمیع ارزش بازار هلدینگ تادیکو و شرکتهای فرعی بورسی آن، اکنون ۴۴ درصد از کل ارزش بازار صنعت دامپروری بورس تهران را تشکیل میدهد. این سهم انحصاری و استراتژیک، موقعیت پیشرو هلدینگ را در قیمتگذاری، تعامل با نهادهای بالادستی و هدایت جریان نقدینگی بخش کشاورزی و دامپروری تثبیت کرده است. علاوه بر این، حضور رسمی نماد تادیکو در بازار دوم بورس تهران و همچنین اقدام پیشگامانه برای پذیرش شیر خام در بورس کالا برای نخستین بار در کشور، زمینه شفافیت حداکثری در زنجیره فروش محصولات را فراهم آورده است.
واکاوی عملکرد شرکتهای تابعه در آیینه ارقام
در مجمع عمومی تادیکو، عملکرد شرکتهای تابعه با جزئیات دقیق بررسی شد تا مشخص شود کدام بازوها بیشترین ارزش را برای هلدینگ خلق کردهاند. در صدر لیست شرکتهای تابعه، «کشت و دامداری فکا» با ثبت حاشیه سود خالص ۳۸ درصدی، به عنوان نگین بازدهی این هلدینگ خودنمایی میکند. این شرکت به تنهایی با اختصاص ۴ هزار و ۷۸۱ میلیارد ریال، معادل ۵۹.۴ درصد از کل سود تقسیمی دریافتی هلدینگ را تأمین کرده و نقش لنگرگاه جریان نقدینگی گروه را ایفا میکند.
در رتبه دوم، «کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان» با حاشیه سود ۱۸ درصدی قرار دارد که سهمی معادل ۱ هزار و ۴۴۲ میلیارد ریال (۱۷.۹ درصد از سود تقسیمی) را به ارمغان آورده است. در تحلیل سایر شرکتهای زیرمجموعه، «ملاردشیر» با حاشیه سود ۲۰ درصدی، جایگاه دوم را از نظر حاشیه سودآوری در اختیار دارد؛ این در حالی است که «ارسدام» با ۱۱ درصد حاشیه سود و «دامون زاگرس» با ۳ درصد حاشیه سود، در مسیر اصلاح ساختار و توسعه برای رسیدن به بهرهوری حداکثری قرار دارند. نکته حائز اهمیت این است که فکا و گلدشت نمونه، در مجموع بیش از ۷۷ درصد از کل جریانات نقدی سود هلدینگ را تضمین کرده و به عنوان ستونهای پایداری مالی گروه شناخته میشوند.
چرخش به سمت سود پایدار
سیاست راهبردی هلدینگ در دوره اخیر با یک تغییر ریل بنیادین همراه بوده است. اولاً، فروش سهام شرکتهای استراتژیک (مانند فکا) متوقف شده و تمرکز بر نگهداری داراییهای ارزشمند است. ثانیاً، درآمدهای حاصل از عملیات بازارگردانی با جهشی چشمگیر به ۲۴۴ میلیارد ریال رسیده که نمادی از مدیریت حرفهای برای حفظ نقدشوندگی سهام زیرمجموعههاست. همچنین، هلدینگ با اتخاذ سیاست تقسیم سود محتاطانهتر در شرکتهای فرعی (مجموعاً ۸۵ میلیارد تومان DPS دریافتی)، سعی کرده نقدینگی لازم را برای تداوم تولید در شرایط تورمی و نوسانات ارزی حفظ کند.
ابرپروژههای توسعهای ۷.۲ هزار میلیارد تومانی
هلدینگ تادیکو سرمایهگذاری سنگینی بالغ بر ۷ هزار و ۲۲۷ میلیارد تومان را بر ۵ پروژه بزرگ دامداری دام سنگین متمرکز کرده است. هر یک از این طرحها با ظرفیت ۳ هزار رأس مولد (در مجموع ۱۵ هزار رأس) طراحی شدهاند که با توزیع متوازن منطقهای، آینده تولید شیر کشور را متحول خواهند کرد:
پروژه دلفان (لرستان) با پیشرفت فیزیکی ۷۶ درصد.
پروژه درگزین (همدان) با پیشرفت ۶۹ درصد.
پروژه ماکو (آذربایجان غربی) با پیشرفت ۸۴ درصد.
پروژه ملایر (همدان) تحت راهبری ملاردشیر.
پروژه شیروان (خراسان شمالی) که با حل معضل آب، وارد فاز اجرایی شده است.
همچنین، در خصوص ارسدام، فاز اول به پیشرفت ۸۶ درصدی رسیده و ظرفیت ۳ هزار رأسی آن بهزودی تکمیل میشود، در حالی که این سایت پتانسیل توسعه تا ۱۲ هزار رأس را داراست.
دستاوردهای عملیاتی، حقوقی و چشمانداز ۱۴۰۷
مدیریت هلدینگ در حوزه عملیاتی، علاوه بر رشد ۴ درصدی تعداد دام دوشا (رسیدن به ۱۶ هزار و ۳۲۲ رأس) و مهار موفق اپیدمی تب برفکی، در حوزه حقوقی نیز موفقیتهای بزرگی کسب کرده است. تثبیت حقوقی و اخذ سند تکبرگ برای ۲۱ پلاک از اراضی گلشهر اصفهان، رفع دعاوی ۸۰ میلیارد تومانی و وصول ۱۸۰ میلیارد تومان مطالبات معوق، از جمله این اقدامات است.
بر همین اساس محسن محمدی، مدیرعامل تادیکو، چشمانداز نهایی شرکت را رسیدن به تولید ۳۲۰ هزار تن شیر در سال ۱۴۰۷ دانست. برای تحقق این هدف، اولویتهای آتی شامل جهش ۵ برابری در تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی، مولدسازی داراییهای مازاد، واردات مستقیم نهادهها برای حذف واسطهها و توسعه کشت قراردادی علوفه است.
تقسیم سود ۵۴ تومانی
در بخش پایانی مجمع و با تأکید بر آرای حداکثری سهامداران، مقرر شد ۹۰ درصد از سود انباشته شرکت اصلی تقسیم شود. بر این اساس، سود نقدی تقسیمی به ازای هر سهم معادل ۵۴۰ ریال (۵۴ تومان) تصویب شد تا سهامداران نیز از بازدهی نقدی و مناسب این هلدینگ در دوره مالی اخیر بهرهمند گردند.














نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.