مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات با حضور حداکثری سهامداران امروز تشکیل شد.

بورس24 : مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات با حضور حداکثری سهامداران امروز تشکیل شد. در این مجمع ۱۷۰ ریال سود به ازای هر سهم تقسیم شد.
مهم ترین نکات مطرح شده در این مجمع به شرح زیر است:
*از مهمترین اقدامات این شرکت میتوان به آغاز عملیات احداث کارخانه مس جانجا در منطقه محروم سیستان و بلوچستان و همچنین طرح توسعه نیروگاه ۳۶۶ مگاواتی شهید باکری سمنان در جهت رفع ناترازی برق کشور اشاره کرد.
*این دو پروژه از ابرپروژههای مهم و پیشران اقتصادی کشور محسوب میشوند. سایر پروژههای پیشران که با راهبری هلدینگ توسعه معادن و فلزات در حال اجرا است عبارتاند از: احداث کارخانه ۱.۶ میلیون تنی آهن اسفنجی فولاد کردستان، کارخانه یک میلیون تنی صبا امید غرب خاورمیانه، کارخانه دو و نیم میلیون تنی آهن اسفنجی، کارخانه ۱.۱ میلیون تنی آرتاویل و چند کارخانه دیگر.
*چشمانداز شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات تبدیل شدن به یکی از بزرگترین شرکتهای تخصصی معدنی و فلزی خاورمیانه تا افق ۱۴۰۶ است. بخش دیگری از پروژههای مهم شرکت شامل سرمایهگذاری در پروژه تولید نوار نقاره استیکارد با ظرفیت ۴۰۰۰ تن در الشتر لرستان، پروژه شیروان با ظرفیت ۲۵ هزار تن در استان خراسان شمالی، نیروگاه تجدیدپذیر ۴۰ مگاواتی کرمانشاه و بخش بخار نیروگاه سمنان با ظرفیت ۳۶۶ مگاوات است.
*نتیجه عملیات اکتشافی گسترده طی سالهای اخیر، افزایش ذخیره قطعی سنگآهن شرکت از حدود ۵۰ میلیون تن به ۴۰۰ میلیون تن در مناطق همدان و کردستان بوده است.
* ارزش این ذخیره بیش از حجم مجموع حفاریهای انجام شده توسط شرکتهای گروه در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ که بالغ بر ۶۰۰ هزار متر بوده، میباشد. میزان تولید شرکت در چهار سال گذشته بیش از ۲۵ برابر شده است.
*در سال ۱۳۹۹ میزان تولید کمتر از ۱۵ تن بود، اما با بیش از ۱۰ میلیون یورو سرمایهگذاری، ظرفیت تولید تا سال ۱۴۰۳ به نزدیک ۱۲۰۰ تن رسیده و پیشبینی میشود در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۵۰۰ تن افزایش یابد؛ همچنین با برنامهریزی و سرمایهگذاریهای جدید، هدفگذاری افزایش تولید به بیش از ۳۰۰۰ تن در سال انجام شده است.
*افزایش ارزش سبد سرمایهگذاری ما در سال گذشته بیش از ۱۲۰ و ۲۳ هزار میلیارد تومان بوده که تا پایان سال به حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسید.
*در ترکیب ارزش روز پرتفوی بورسی، ۱۹ درصد متعلق به شرکت ملیمس، ۲۱ درصد گل گهر، حدود ۱۵ درصد چادرملو، ۱۴ درصد سوانا، ۱۴ درصد بازرگانی زمین، ۶ درصد فولاد خراسان، ۶ درصد تجلی، و ۲ درصد سایر شرکتها هستند.
*در مورد بهای تمام شده پرتفوی غیر بورسی نیز به این شرح است: پویا انرژی (تولید برق) ۲۷ درصد، پرتوتابان (بانکداری و خرید و فروش سهام) ۲۳ درصد، توسعه فولاد گلگهر ۱۴ درصد، الیتک (شرکت مادر تخصصی) ۵ درصد، کاوند نهان زمین (فعال در حوزه مس در قزاقستان و فولاد در ایران) حدود ۳ درصد سهم دارند.
*در مجموع پرتفوی بورسی ما ۳۱ شرکت فعال حضور دارند که اطلاعات آنها جهت استفاده سهامداران منتشر شده است. همچنین نزدیک به ۴۵ شرکت غیر بورسی در مجموعه فعال است؛ بنابراین مجموعاً ۷۶ شرکت در پرتفوی بورسی و غیربورسی گروه فعال هستند.
*این آمار نشاندهنده ظرفیت بالای سرمایهگذاری انجامشده نسبت به تولید فعلی کشور است. بهعلاوه، طرحهای توسعهای جدیدی نیز در دست اجرا است که به زودی وارد مدار تولید خواهند شد. نکته حائز اهمیت از نظر اینجانب آن است که شرکتهایی در صنعت فولاد و آهن اسفنجی موفق خواهند بود که دسترسی مستقیم به منابع مواد معدنی خصوصاً سنگآهن داشته باشند.
*خوشبختانه مجموعه ما با توجه به مالکیت و اکتشافات انجامشده در مجموعه صبانو، به منابع سنگآهن کنسانتره و گندله دسترسی دارد و برای تأمین خوراک شرکتهای زیرمجموعه با تنش یا ناترازی مواجه نیستیم. این مسئله باعث ایجاد توازن در زنجیره تولید فولاد مجموعه میشود.
*در حال حاضر تولید سنگآهن کشور حدود ۱۰۰ میلیون تن است؛ اما بررسیها نشان میدهد که نیاز کشور در آینده نزدیک به حداقل ۱۶۰ میلیون تن خواهد رسید. بنابراین تأمین منابع سنگآهن، پشتوانه مهمی برای تداوم تولید و توسعه آتی ما محسوب میشود.
*در پایان سال مالی ۱۴۰۳، ارزش خالص داراییهای شرکت به حدود ۱۵۲ هزار میلیارد تومان رسید، در حالی که بهای تمام شده داراییها ۲۶ هزار میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین ارزش روز داراییهای ما بیش از ۳.۲ برابر بهای تمامشده آنهاست. نسبت قیمت به ارزش خالص دارایی (Price/NAV) ما بر اساس جدول مربوطه، ۶۰ درصد است که نشان میدهد قیمت سهام ما در بازار پایینتر از ارزش ذاتی داراییهاست؛ بر این اساس، کارشناسان معتقدند سهام شرکت ارزشمند و دارای پتانسیل رشد است.
*یکی از دلایل پایین بودن قیمت سهام این است که شرکتهای سرمایهگذاری معمولاً کمتر مورد توجه بازار قرار میگیرند، به ویژه اینکه افزایش ارزش داراییها در پروژههای سرمایهگذاری بلافاصله در سود سالانه شرکت نمایان نمیشود و تحقق کامل آن به زمان بیشتری نیاز دارد.
*نکته مهم دیگر، روند افزایش سرمایه شرکت است؛ طی مدیریت فعلی، سرمایه شرکت از ۳۱ هزار میلیارد تومان به ۴۴.۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. طبق نمودارها، ۳۲.۲ درصد از کل افزایش سرمایه شرکت در طول دوران فعالیت مجموعه، مربوط به همین دوره مدیریت بوده که رقم قابل توجهی است.
*در ترکیب پرتفوی شرکت، ۹۲ درصد متعلق به شرکتهای بورسی است که نشان از شفافیت و قابلیت کنترل سیستمی بالاست. تنها ۸ درصد پرتفوی به شرکتهای غیر بورسی اختصاص یافته است. در حوزه صنایع، سهم استخراج کالاهای فلزی ۷۳ درصد، فلزات اساسی ۱۱.۵۹ درصد، سرمایهگذاریها ۷.۹۲ درصد و سایر صنایع ۷.۳۱ درصد را شامل میشود.
*ما پروژههایی در گلگهر، چادرملو و گهرزمین داریم که برای افزایش سرمایه باید منابع لازم را تأمین کنیم تا امکان اجرا برای آنها فراهم باشد. علاوه بر این پروژهها، چهارده پروژه مستقیم نیز خودمان در حال اجرا داریم. این پروژهها به غیر از تجلی هستند و با شرایط فعلی، اگر بناست طبق برنامه اجرا شوند، باید سرمایهگذاری لازم برای پیادهسازی آنها انجام شود. خواهشم این است که به این موضوع توجه شود.
*در حال حاضر، سود شرکت مثلاً ۱۷.۵ هزار میلیارد تومان است؛ اگر این مبلغ را پنج برابر کنیم، به حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان میرسد. اگر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان را بر ۸۰ هزار میلیارد تومان تقسیم کنید، حدود سه برابر میانگین بینالمللی میشود. بنابراین باید منابع کافی وجود داشته باشد تا طراح بتواند پروژه را به پیش ببرد و اجرا امکانپذیر باشد. با توجه به سرمایه فعلی مجموعه و نیاز به ۳.۱۱ میلیارد دلار یا یورو سرمایه برای اجرای پروژهها، خواهش میکنم به تأمین منابع توجه کافی شود.
*نمونهای از این پروژهها، پروژه سنگآهن فولاد کردستان است که طرح تولید آهن اسفنجی دارد و در حال حاضر بیش از ۵۳ درصد پیشرفت داشته و خوشبختانه وضعیت خوبی دارد. پروژه مگامدول با ظرفیت ۱.۶ میلیون تن در منطقه بیجار است.
*پروژه بعدی، پروژه فولاد کردستان است که حدود ۳۲۳ میلیون یورو بهعلاوه ۷ هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد و در منطقه قروه در حال انجام است. پروژه دیگر، کنسانتره سوانور است که عملیات ساختمانی آن آغاز شده و طراحی آن به پایان رسیده است. محدوده معدنی این پروژه از محل استقرار طرح جدا شده تا حملونقل ۱۲.۵ کیلومتری حذف شود و در آینده سوددهی بیشتری به ارمغان آورد.
*پروژه گندلهسازی صبا امید غرب نیز ۶۶ درصد پیشرفت داشته است. تمامی تجهیزات خارجی وارد شده و تنها چهار قلم باقی مانده که در حال بارگیری و ارسال به کشور هستند. قرارداد نصب تجهیزات نیز تا دیروز امضا شده و بعد از نصب، تلاش میکنیم تا پایان سال پروژه را تکمیل کنیم.
*پروژه پویا انرژی نیز با مدیریت آقای سپهر یکی از شرکتهای موفق ماست که سودآوری خوبی از محل فروش برق داشته است. پیش از این، ۳۶۰ مگاوات برق داشتیم و با بهرهبرداری از ۳۶۰ مگاوات جدید در سمنان، ظرفیت به ۷۲۰ مگاوات رسیده است. اکنون به دلیل استفاده از توربینهای کلاس E در نیروگاهها، در حال ساخت واحد بخار ۳۶۰ مگاواتی هستیم.
*علاوه بر این، نیروگاه خورشیدی در سمنان (۱۰ تا ۱۴ مگاوات) و نیروگاه ۴۰ مگاواتی در کرمانشاه در دست اجراست. همچنین عملیات اجرایی نیروگاه بخار آغاز شده و مهندسی آن به پایان رسیده و ۵.۵ درصد پیشرفت حاصل شده است. نکته مهم آن است که ساخت توربین بخار با دانش داخلی برای اولین بار در کشور در حال اجراست و امیدواریم این موفقیت زمینهساز پیشرفت فناوری و آینده روشن در حوزه نیروگاهی شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.