مجمع شرکت ذوب آهن با حضور اکثریت سهامداران این شرکت تشکیل شد. این شرکت که زیان انباشته اش به 16 همت رسیده، سود نقدی به سهامداران نداد. همچنین ذوب آهن هزینه های مسئولیت اجتماعی خود را که سال گذشته 50 میلیارد تومان بود، 3 برابر کرد و به 150 میلیارد تومان رساند.
بورس24 : مجمع شرکت ذوب آهن با حضور اکثریت سهامداران این شرکت تشکیل شد. این شرکت که زیان انباشته اش به 16 همت رسیده، سود نقدی به سهامداران نداد. همچنین ذوب آهن هزینه های مسئولیت اجتماعی خود را که سال گذشته 50 میلیارد تومان بود، 3 برابر کرد و به 150 میلیارد تومان رساند.
مهم ترین موارد مطرح شده در مجمع به شرح زیر است:
*یکی از مهمترین محورهای مجمع ذوب، انتقاد تند سهامداران به هزینههای بالای حقوق و دستمزد و مازاد نیروی انسانی بود؛ موضوعی که به اعتقاد آنها با کاهش تولید، فشار قابل توجهی بر بهای تمامشده و سودآوری شرکت وارد کرده است.
*یکی از سهامداران با اشاره به استانداردهای صنعت فولاد عنوان کرد که به ازای هر یک میلیون تن تولید، حدود ۲ تا ۳ هزار نفر نیروی انسانی مورد نیاز است و هرگونه فاصله از این استاندارد، هزینههای سربار را افزایش میدهد. وی با اشاره به ثبت حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان هزینه حقوق و دستمزد، این رقم را با میزان تولید شرکت و عملکرد سایر فولادسازان مقایسه کرد و خواستار ارائه توضیحات شفاف از سوی مدیران شد.
*این سهامدار همچنین با اشاره به کاهش حاشیه سود شرکت نسبت به سالهای گذشته، تأکید کرد که رشد قیمت محصولات متناسب با افزایش هزینه مواد اولیه بوده و از این رو، افت سودآوری را نمیتوان صرفاً به قیمت نهادهها نسبت داد.
*در مقابل، مدیران شرکت با رد این انتقادها توضیح دادند که حقوق و دستمزد جزو هزینههای ثابت است و حتی در صورت توقف تولید نیز باید پرداخت شود؛ بنابراین با کاهش تولید، این هزینهها روی حجم کمتری از محصول سرشکن شده و سهم هزینههای سربار افزایش مییابد. به گفته مدیران، افزایش حقوق کارکنان نیز مطابق مصوبات شورای عالی کار انجام شده و شرکت امکان پرداخت کمتر از نرخهای قانونی را نداشته است.
*در ادامه، رئیس مجمع ضمن تأیید بخشی از دغدغههای مطرحشده از سوی سهامداران، کاهش تولید را یکی از عوامل اصلی رشد هزینههای سربار دانست و بر ضرورت جلوگیری از جذب نیروی انسانی مازاد، افزایش ظرفیت تولید و حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر تأکید کرد. وی تصریح کرد که تنها از مسیر افزایش تولید و کنترل هزینهها میتوان شرکت را به استانداردهای صنعت نزدیک و سودآوری را احیا کرد.
*اظهارات مدیرعامل ذوبآهن اصفهان: جنگ، کمبود مواد اولیه و افزایش هزینههای انرژی را سه عامل اصلی افت تولید و کاهش سودآوری شرکت بود.
تا پایان اردیبهشتماه، روند تولید رو به بهبود بود، اما با آغاز جنگ و شرایط امنیتی، شرکت ناچار به کاهش تولید و حتی تخلیه برخی مخازن اضطراری از جمله مخازن اکسیژن شد؛ اقدامی که به گفته وی به دلیل حساسیتهای ایمنی، با ریسک بالایی همراه بود. او تأکید کرد پس از فروکش کردن شرایط، روند تولید تا حدودی بهبود یافت، اما وقوع جنگ ۱۲ روزه بار دیگر فعالیتهای شرکت را تحت تأثیر قرار داد.
حدود ۵۵ هزار تن کک وارداتی از استرالیا همچنان در هند باقی مانده و به دلیل شرایط منطقه، تاکنون هیچ کشتی حاضر به حمل این محموله به ایران نشده است.
ذوبآهن در سال ۱۴۰۴ حدود ۸۳ هزار میلیارد ریال از بدهیهای انباشته سالهای گذشته را پرداخت کرده که نسبت به سال قبل، تقریباً دو برابر شده است. بخش عمده این پرداختها مربوط به بدهیهای آب، گاز، برق، مالیات و سایر تعهدات قانونی بوده است.
از مجموع ۶۶۰ هزار تن تولید از دسترفته، حدود ۷۳ درصد ناشی از کمبود مواد اولیه، ۲۲ درصد ناشی از جنگ، ۳ درصد ناشی از ناترازی انرژی و ۲ درصد مربوط به تعمیرات و سایر عوامل فنی بوده است. به گفته وی، این کاهش تولید حدود ۲۰ هزار و ۴۷ میلیارد ریال از سود ناخالص شرکت را کاهش داده است.
پروژه PCIدر زمان تحویل مدیریت، بهطور کامل عملیاتی نبوده و اکنون بخش عمده تجهیزات آن آماده شده است، اما تأمین برخی قطعات و فیلترهای وارداتی به دلیل تحریمها با تأخیر مواجه شده است.
مصرف انرژی در ذوبآهن اصفهان حدود ۲.۲ برابر فولاد خراسان و نزدیک به ۳ برابر فولاد مبارکه است؛ موضوعی که با افزایش قیمت حاملهای انرژی، فشار مضاعفی بر هزینههای تولید و وضعیت مالی شرکت وارد کرده است.
گزارش مالی ذوبآهن؛ افت تولید، افزایش هزینهها
مدیران ذوبآهن اصفهان در گزارش عملکرد سال مالی ۱۴۰۴ اعلام کردند درآمد عملیاتی شرکت با ۶ درصد رشد به ۶۳.۷ همت رسید. سود ناخالص شرکت ۷.۲ همت، زیان عملیاتی ۶.۶ همت و سود خالص ۲.۴ همت ثبت شد. همچنین زیان انباشته با ۱۳ درصد کاهش به ۱۶ همت رسید.
در بخش تولید، با وجود حفظ جایگاه ذوبآهن بهعنوان تنها تولیدکننده ریل کشور و سهم ۴۴.۵ درصدی از بازار تیرآهن، حجم تولید محصولات به دلیل شرایط سال گذشته با ۲۷ درصد کاهش به حدود ۱.۷۷ میلیون تن رسید.
مدیران شرکت اعلام کردند مقدار فروش محصولات ۳۱ درصد کاهش یافته، اما به دلیل رشد نرخ فروش، درآمد عملیاتی همچنان ۶ درصد افزایش داشته است. همچنین ارزش صادرات شرکت با صادرات تیرآهن، شمش و کلاف به ۲۱۸ میلیون دلار رسید.
در بخش هزینهها، افزایش نرخ حاملهای انرژی همچنان یکی از مهمترین چالشهای شرکت عنوان شد. به گفته مدیران، نرخ برق و گاز طی سالهای اخیر چندین برابر شده و بهای آب نیز نسبت به سال قبل ۱۰۵ درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که فشار قابل توجهی بر بهای تمامشده تولید وارد کرده است.
ترکیب بهای تمامشده نیز نشان میدهد ۵۶ درصد هزینهها مربوط به مواد اولیه، ۲۱ درصد دستمزد و ۲۴ درصد سایر هزینههای سربار از جمله انرژی و تعمیرات است. همچنین در هزینههای سربار، دستمزد غیرمستقیم ۴۰ درصد، انرژی ۲۸ درصد و تعمیرات ۱۷ درصد سهم دارند.
مدیران شرکت همچنین اعلام کردند حاشیه سود ناخالص فروش محصولات به ۱۱.۴ درصد رسیده و به جز شمش کالایی و میلگرد، سایر محصولات همچنان سودآور بودهاند؛ بهطوری که حاشیه سود ریل ۴۷ درصد و تیرآهن ۱۶ درصد گزارش شد.
مجموع بدهیها با ۳۲ درصد رشد به حدود ۸۰.۵ همت رسید. بخش عمده این بدهیها مربوط به تأمینکنندگان، سازمانهای دولتی، پیشدریافت فروش محصولات و تسهیلات بانکی است.
مدیران همچنین اعلام کردند زیان ناشی از تسعیر ارز و سربار جذبنشده، فشار قابل توجهی بر سودآوری شرکت وارد کرده و در مقابل، افزایش نرخ فروش محصولات بخشی از این آثار را جبران کرده است.














نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.